Для регистрации на семинар заполните регистрационную форму, размещенную в конце этой страницы.


Уважаемые Коллеги!
Вашему вниманию предлагается Совместный Проект Учебного Центра ООО «АКМР» и Консалтинговой Группы «ЭКОН-ПРОФИ».

Семинар - практикум.

Налоговое планирование бизнеса.


23-25 сентября 2003 г.

Семинар проводят:

  • Смирнова Татьяна Степановна
    – начальник отдела документальных проверок управления федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям ФСЭНП МВД РФ. Один из немногих специалистов, имеющих два высших образования – экономическое и юридическое, что позволяет прекрасно совмещать знания двух смежных областей законодательства.
  • Николаев Андрей Александрович
    - кандидат юридических наук, профессиональный налоговый адвокат, доцент государственного университета "Высшая школа экономики" (преподаватель курса "Финансовое право"). При проведении семинаров активно использует опыт работы в органах налоговой полиции, практические навыки участия в судебных разбирательствах. Партнер Консалтинговой группы "Экон-Профи".
  • Рабинович Альмин Моисеевич
    - директор по бухгалтерскому консалтингу ЗАО «Юникон/МС консалтинговая группа».
  • Кузнецова Светлана Юрьевна
    – консультант по налогам и сборам УМЦ Министерства по налогам и сборам РФ, генеральный директор регионального аудиторского центра «Аудитэксперт».

    *   *   *   *   *   *   *

    *   *   *   *   *   *   *
    Программа семинара

    9.30 - 10.00        Регистрация слушателей

    10.00 - 17.40   Заседание №1 23 сентября
    Общая характеристика понятия, целей, способов и методов налогового планирования.
    Понятие, природа и причины налогового планирования. Налоговое планирование и соблюдение законодательства. Отличие налогового планирования от уклонения от уплаты налогов.
    Общие методы налогового планирования. Выбор времени создания и местонахождения компании. Выбор состава учредителей и организационно-правовой формы компании.
    Специальные методы налоговой оптимизации. Метод разделения и замены отношений. Метод прямого сокращения объекта налогообложения. Метод отсрочки налогового платежа: налоговые кредиты, отсрочка и рассрочка платежей. Инвестиционные налоговые кредиты. Метод льготного предприятия. Методы зачетов и возвратов налогов. Практическое значение системы бюджетного распределения средств.
    Территориальные аспекты налогового планирования.
    Правовое и практическое значение выбора территории осуществления финансово-хозяйственной деятельности для целей оптимизации налогообложения. Правовой режим Свободных Экономических Зон (СЭЗ), правовой режим закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), правовой режим иных низко-налоговых территорий. Перспективы российских оффшоров (Алтай, Калмыкия, Углич, Байконур, и др.).
    Международное планирование. Значение оффшорных компаний для целей налогового планирования. Выбор конкретной оффшорной юрисдикции (выбор для целей аккумулирования прибыли, выбор для целей сокрытия связи взаимозависимости). Опасности в договорах об избежании двойного налогообложения – «ассоциированные предприятия». Налоговые преимущества и недостатки международных операций.
    Налоговое планирование при выплате заработной платы.
    Использование специальных налоговых режимов для целей оптимизации зарплатных налогов. Дивидендные и профсоюзные схемы оптимизации зарплатных налогов. Лизинг персонала. Новые возможности оптимизации налогов с оплаты труда. Некоторые особенности заявления права на вычеты из налогооблагаемой базы для целей оптимизации подоходного налога.
    Основы конструирования налоговых схем.
    Место и роль налогового менеджмента в корпоративном менеджменте. Практические примеры. Принципы налоговой оптимизации Универсальная структура плана подготовки налоговой схемы (вопросы на которые необходимо найти ответы при конструировании схемы). Правовое значение выбора структуры внутрифирменных и межфирменных связей. Практические примеры оптимизации отдельных видов налогов. Примеры удачного и неудачного планирования. Способы борьбы государства с оптимизацией налогов.

    9.30 - 17.10   Заседание №2 24 сентября
    Налоговые преимущества специальных налоговых режимов.
    Использование специальных налоговых режимов для целей оптимизации «зарплатных» налогов. Упрощенная система налогообложения как элемент налогового планирования. Возможности использования упрощении в торговой и производственной сферах, а также сфере оказания услуг. Стоит ли открывать новую организацию с целью налогового планирования. Метод разделения компании как способ оптимизации налогообложения. Плюсы и минусы применения упрощенной системы налогообложения. Риски применения упрощенной системы налогообложения, обусловленные неясностью законодательства.
    Значение системы обложения единым налогом на вмененный доход для целей налогового планирования.
    Контрактное налоговое планирование.
    Практические особенности составления и заключения договора. Значение условий, места и времени составления договора для целей налогового планирования. Налоговое планирование сделок, связанных с реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Особенности налогообложения при реализации товаров по договорам купли-продажи. Момент перехода права собственности как элемент налогового планирования. Последствия неправильного применения норм гражданского права при переходе права собственности по моменту оплаты на отгруженный товар. Особенности налогообложения при реализации товаров по договорам комиссии, агентирования и поручения. Расходы комитента и комиссионера по договору комиссии. Смешанный договор. Возврат товаров по договорам купли-продажи и комиссии. Договор о совместной деятельности как инструмент налогового планирования. Обход трансфертного контроля.
    Налоговое планирование при проведении не денежных расчетов.
    Преимущества и недостатки товарообменных (бартерных) операций с точки зрения налогового планирования. Новация и отступное и их соотношение в контексте ст. 40 НК РФ. Уступка права требования как возможность налогового планирования. Использование различий между переводом долга и возложением исполнения на третье лицо в целях оптимизации налогообложения. Взаимозачеты в налоговом планировании. Не денежные операции в рамках корпоративных отношений и договора простого товарищества. Оплата вклада имуществом: особенности налогообложения и их учет при налоговом планировании. Выдача долей в уставном (складочном) капитале и в совместной деятельности в натуральной форме. Налогообложение получателя-организации и получателя - физического лица.
    Налоговое планирование при операциях с ценными бумагами.
    Ценные бумаги как финансовые вложения. Долевые и долговые ценные бумаги в гл. 25 НК РФ. Налоговое планирование при расчете налоговой базы и рыночных цен. Процент и дисконт. Налогообложение операций с государственными ценными бумагами. Сделки с ценными бумагами между организацией и физическими лицами и НДФЛ. Особенности налогообложения и возможности налогового планирования при расчетах векселями разных видов: покупателя и третьего лица, дисконтными и процентными векселями, переводными векселями, векселями с разными сроками оплаты, при авансовых расчетах векселями.

    9.30 - 17.10   Заседание №3 25 сентября
    Применение методов налогового планирования при планировании компанией налогов, связанных с реализацией.
    Налоговый контроль цен сделки (с учетом практики судебных разбирательств по применению ст. 40 НК РФ). Понятие цены сделки в целях налогообложения. Соотношение договорной и налоговой цены сделки. Когда налоговые органы вправе и не вправе проверять договорную цену сделки. Корректировка договорной цены сделки и изменение налоговым органом юридической квалификации сделки. Порядок определения рыночной цены для целей налогообложения. Налоговые последствия отклонения договорной цены товара (работы, услуги) от уровня рыночных цен.
    Применение льготных режимов налогообложения в отношении НДС и налога на прибыль. Использование пробелов в законодательстве (авансы при уплате НДС, беспроцентные займы и т.п.). Примеры неправильной оптимизации.
    Контроль со стороны налоговых и правоохранительных органов.
    Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки и проверки со стороны правоохранительных органов. Формы и методы налогового контроля. Понятие, функции и полномочия контроля со стороны налоговых и правоохранительными органами. Тактика проведения проверок. Переход полномочий органов налоговой полиции к МВД (что ожидает налогоплательщиков). Инструменты контроля. Оперативно-розыскные мероприятия. Исследование предметов и документов Выбор модели поведения. Способы защиты от необоснованного взыскания суммы «неуплаченных налогов», от незаконных решений и действий налоговых органов. Порядок разрешения споров в суде. Порядок и условия взыскания задолженностей по налоговым платежам. Способы защиты от необоснованного применения сотрудниками правоохранительных органов мер пресечения предпринимательской деятельности.
    Налоговая учетная политика как способ оптимизации налоговых платежей.
    Общие требования к формированию учетной политики в целях налогообложения. Выбор метода определения выручки от реализации, способа амортизации основных средств и нематериальных активов, списания на расходы материально-производственных запасов (материалов и товаров, включение транспортных расходов торговых организаций в стоимость товаров, создание резервов по сомнительным долгам и гарантийному ремонту, выбор порядка распределения налога на прибыль между обособленными подразделениями, выбор налогового периода по налогу на прибыль и НДС.
    Оптимизация налога на прибыль и НДС.

    *   *   *   *   *   *   *
    Подробности о семинаре

    Место проведения семинаров:

       г. Москва

    Стоимость семинара:

    500 у.е. (включая НДС) за три дня. Участникам предоставляется возможность выбора любого дня обучения. Нашим постоянным клиентам предоставляются скидки. В стоимость входят: авторские раздаточные материалы, питание, кофе-брейки.

    Порядок регистрации:

       Заполните и отправьте регистрационную форму (см.ниже), свяжитесь с нами по тел./факсу: (095) 187-08-64, 187-29-06 или по e-mail.    Для связи с АКМР: тел. (095) 730-0397, факс (095) 926-9918, или по e-mail.

    *   *   *   *   *   *   *

    Регистрация на семинар:

       Для регистрации на семинар "Налоговое планирование бизнеса" заполните, пожалуйста, нижеприведенную форму:

       
    "Налоговое планирование бизнеса"

    Фамилия, имя, отчество участника семинара:*  **
    Должность:
    Телефон:*
    Факс:*
    Адрес электронной почты:*
    Наименование организации:*
    Адрес организации:*
    ИНН организации:
    Забронировать номер в гостинице:
    Я уже внес предоплату (введите сюда номер и дату платежного поручения):


    *Напишите в поле внизу фамилию автора произведения (по-русски, с заглавной буквы):
    Капитал
    Подсказка (кликните здесь)


    Примечания:
     * - Обязательные поля для заполнения.
    ** - На каждого участника семинара заполняется отдельная регистрационная форма.
    *   *   *   *   *   *   *

    Персонально для Вас:

        Вы можете заранее задать вопросы по теме семинара, ответы на которые Вы хотели бы получить на семинаре.
    Для этого необходимо выслать содержание вопроса, а также название и контактный телефон Вашей организации по тел./факсу: (495) 670-12-28 или по e-mail.

    *   *   *   *   *   *   *
       Если Вы желаете получить информацию о семинарах или задать вопрос- заполните эту форму и укажите, какие конкретно сведения Вас интересуют или разместите свой вопрос.
        Название организации:
        Сфера деятельности:
        Регион:
        Адрес организации:
        Фамилия, имя, отчество:
        Должность:
        Телефон:
        Факс:
        Адрес электронной почты:
       Ваш запрос:


    *   *   *   *   *   *   *

    Адрес для писем и отзывов:seminar@econ-profi.ru

    В раздел "Семинары"

    На главную страницу